| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
0.01 |
6,275.01 |
-6,275.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 0.01 | 6,275.01 | -6,275.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตท้องถิ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต ในจังหวัดสระบุรี |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| มี.ค. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตท้องถิ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อยกระดับการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ |
110,000.00 |
52,000.00 |
58,000.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการประชุมติดตามและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ |
12,400.00 |
0.00 |
12,400.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.ค. | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ |
16,260.00 |
16,260.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 16,260.00 | 16,260.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำในการให้คำปรึกษาแบบสั้นแก่ผู้สูงอายุโดยใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SSBI) ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ |
36,420.00 |
36,285.00 |
135.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 36,420.00 | 36,285.00 | 135.00 | ดำเนินการแล้ว | 135 |
|
| โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบแก่แกนนำบุคลากรและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (รูปแบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ |
4,920.00 |
4,920.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 4,920.00 | 4,920.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| เม.ย. | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน |
120,000.00 |
103,490.00 |
16,510.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 120,000.00 | 103,490.00 | 16,510.00 | ดำเนินการแล้ว | เหลือ 16510 |
|
| โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ค. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการวางแผนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
122,500.00 |
0.00 |
122,500.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| มิ.ย. | 122,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
122,500.00 |
0.00 |
122,500.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มี.ค. | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการวางแผนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 (ออนไลน์) |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
|
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ HERO OBEC CARE จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ค. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ HERO OBEC CARE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ค. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| พัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
50,000.00 |
49,895.00 |
105.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 30,500.00 | 30,395.00 | 105.00 | ดำเนินการแล้ว | คืนเงิน 105 |
|
| โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
106,100.00 |
0.00 |
106,100.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 106,100.00 | 0.00 | 106,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
33,600.00 |
0.00 |
33,600.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| เม.ย. | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
50,400.00 |
37,770.00 |
12,630.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 50,400.00 | 37,770.00 | 12,630.00 | ดำเนินการแล้ว | เหลือ 12630 |
|
| ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
20,000.00 |
18,167.53 |
1,832.47 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ม.ค. | 20,000.00 | 18,167.53 | 1,832.47 | ดำเนินการแล้ว | ธ.ค.18167.53 |
|
| ค่าจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2568 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
4,500.00 |
4,494.00 |
6.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 4,500.00 | 4,494.00 | 6.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
30,000.00 |
68,912.25 |
-38,912.25 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 30,000.00 | 68,912.25 | -38,912.25 | ดำเนินการแล้ว | พ.ย. 10699 ธ.ค.19179.25 ม.ค.21574 ก.พ.17460 |
|
| ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
27,500.00 |
32,700.00 |
-5,200.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 15,000.00 | 20,200.00 | -5,200.00 | ดำเนินการแล้ว | ธ.ค. 5500 ก.พ.14700 |
|
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
30,000.00 |
26,522.86 |
3,477.14 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 5,000.00 | 2,247.86 | 2,752.14 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 5,000.00 | 3,941.24 | 1,058.76 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 5,000.00 | 13,882.82 | -8,882.82 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 5,000.00 | 2,930.94 | 2,069.06 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 5,000.00 | 3,520.00 | 1,480.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
304,040.00 |
129,934.00 |
174,106.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 100,000.00 | 47,688.00 | 52,312.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 60,000.00 | 19,059.00 | 40,941.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 50,000.00 | 36,336.00 | 13,664.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 40,000.00 | 26,851.00 | 13,149.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 34,040.00 | 0.00 | 34,040.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
66,960.00 |
54,312.00 |
12,648.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ย. | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ธ.ค. | 11,160.00 | 10,416.00 | 744.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ม.ค. | 11,160.00 | 10,416.00 | 744.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.พ. | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มี.ค. | 11,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำเดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
23,940.00 |
8,835.00 |
15,105.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 3,990.00 | 3,255.00 | 735.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 3,990.00 | 1,705.00 | 2,285.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 3,990.00 | 2,170.00 | 1,820.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 3,990.00 | 1,705.00 | 2,285.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มี.ค. | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพกายและทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 “หุ่นดี สุขภาพดี” ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
10,000.00 |
15,180.00 |
-5,180.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 10,000.00 | 15,180.00 | -5,180.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
|
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
11,660.00 |
11,220.00 |
440.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 11,660.00 | 11,220.00 | 440.00 | ดำเนินการแล้ว | คืนเงิน 440 เจ้าหน้าที่ขาด 1 ย้าย 1 |
|
| เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
655,000.00 |
0.00 |
655,000.00 |
ยังไม่ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ธ.ค. | 655,000.00 | 0.00 | 655,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต |
256,000.00 |
256,000.00 |
0.00 |
เสร็จสิ้น |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| พ.ย. | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
|
| ค่าไปรษณีย์ |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต |
7,578.00 |
5,181.00 |
2,397.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 1,178.00 | 366.00 | 812.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 1,200.00 | 621.00 | 579.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 1,300.00 | 1,688.00 | -388.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 1,300.00 | 1,341.00 | -41.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 1,300.00 | 1,165.00 | 135.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต |
14,022.00 |
9,933.93 |
4,088.07 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 2,337.00 | 3,622.85 | -1,285.85 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 2,337.00 | 1,015.43 | 1,321.57 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 2,337.00 | 1,331.83 | 1,005.17 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 2,337.00 | 1,981.64 | 355.36 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 2,337.00 | 1,982.18 | 354.82 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 2,337.00 | 0.00 | 2,337.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าน้ำประปา |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต |
3,000.00 |
1,540.20 |
1,459.80 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 500.00 | 342.20 | 157.80 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 500.00 | 342.40 | 157.60 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 500.00 | 299.60 | 200.40 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 500.00 | 278.00 | 222.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 500.00 | 278.00 | 222.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าไฟฟ้า |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต |
72,000.00 |
29,731.82 |
42,268.18 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 12,000.00 | 8,351.47 | 3,648.53 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 12,000.00 | 8,146.56 | 3,853.44 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 12,000.00 | 6,793.14 | 5,206.86 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 12,000.00 | 6,440.65 | 5,559.35 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มี.ค. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571) |
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีกิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต |
176,415.15 |
42,622.40 |
133,792.75 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ก.พ. | 20,323.60 | 20,323.60 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 22,298.80 | 22,298.80 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 22,298.80 | 0.00 | 22,298.80 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 22,298.80 | 0.00 | 22,298.80 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 22,298.80 | 0.00 | 22,298.80 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 22,298.80 | 0.00 | 22,298.80 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 22,298.80 | 0.00 | 22,298.80 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 22,298.75 | 0.00 | 22,298.75 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
3,600.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
71,500.00 |
35,502.00 |
35,998.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 5,916.00 | 5,917.00 | -1.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 5,916.00 | 5,917.00 | -1.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 5,917.00 | 5,917.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 5,917.00 | 5,917.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.พ. | 5,917.00 | 5,917.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มี.ค. | 5,917.00 | 5,917.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| เม.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
24,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าเช่าบ้าน |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
72,000.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
1,937,200.00 |
963,600.00 |
973,600.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 160,600.00 | 160,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 162,267.00 | 0.00 | 162,267.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 162,267.00 | 0.00 | 162,267.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 162,267.00 | 0.00 | 162,267.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 162,267.00 | 0.00 | 162,267.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 162,266.00 | 0.00 | 162,266.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 162,266.00 | 0.00 | 162,266.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| ค่าจ้างประจำ |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
493,200.00 |
246,600.00 |
246,600.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 41,100.00 | 0.00 | 41,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|
| เงินเดือน |
แผนงานบุคลากรภาครัฐกิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
7,893,000.00 |
3,920,001.00 |
3,972,999.00 |
ดำเนินการ |
| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ต.ค. | 653,334.00 | 653,334.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| พ.ย. | 653,334.00 | 653,334.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ธ.ค. | 653,333.00 | 653,334.00 | -1.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ม.ค. | 653,333.00 | 653,333.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| ก.พ. | 653,333.00 | 653,333.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| มี.ค. | 653,333.00 | 653,333.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| เม.ย. | 662,167.00 | 0.00 | 662,167.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| พ.ค. | 662,167.00 | 0.00 | 662,167.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| มิ.ย. | 662,167.00 | 0.00 | 662,167.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ค. | 662,167.00 | 0.00 | 662,167.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ส.ค. | 662,166.00 | 0.00 | 662,166.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
| ก.ย. | 662,166.00 | 0.00 | 662,166.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |
|