ระบบติดตามงบประมาณ
แสดงข้อมูลงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประจำปี 2569 | ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569
งบประมาณทั้งหมด
12,285,915.15
คงเหลือ: 5,848,230.15 เบิกจ่ายร้อยละ 52.4
งบบุคลากร
10,323,400.00
คงเหลือ: 5,193,199.00 เบิกจ่ายร้อยละ 49.7
งบดำเนินงาน
979,515.15
คงเหลือ: 31.15 เบิกจ่ายร้อยละ 99.9
งบลงทุน
983,000.00
คงเหลือ: 655,000.00 เบิกจ่ายร้อยละ 33.4
สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมทั้งหมด
เบิกจ่าย
คงเหลือ
งบบุคลากร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
งบดำเนินงาน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
งบลงทุน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การดำเนินงานโครงการ
| รายชื่อโครงการ / รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
0.01 | 6,275.01 | -6,275.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตท้องถิ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม
SMI-V
|
20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต ในจังหวัดสระบุรี
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
MCATT
|
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
MHL
|
38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตท้องถิ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อยกระดับการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
|
110,000.00 | 52,000.00 | 58,000.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการประชุมติดตามและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
|
12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
|
16,260.00 | 16,260.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำในการให้คำปรึกษาแบบสั้นแก่ผู้สูงอายุโดยใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SSBI) ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
|
36,420.00 | 36,285.00 | 135.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบแก่แกนนำบุคลากรและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (รูปแบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
วัยสูงอายุ
|
4,920.00 | 4,920.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน
วัยทำงาน
|
105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทางาน
วัยทำงาน
|
120,000.00 | 103,490.00 | 16,510.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
|
20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการวางแผนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
|
122,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
|
122,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการวางแผนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 (ออนไลน์)
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ HERO OBEC CARE จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
HERO
|
75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ HERO OBEC CARE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
HERO
|
70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
Parennting
|
15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
พัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
Parennting
|
50,000.00 | 49,895.00 | 105.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
Triple-P
|
106,100.00 | 0.00 | 106,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
Triple-P
|
33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม The Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
Triple-P
|
50,400.00 | 37,770.00 | 12,630.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
20,000.00 | 18,167.53 | 1,832.47 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2568
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
4,500.00 | 4,494.00 | 6.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
30,000.00 | 68,912.25 | -38,912.25 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
27,500.00 | 32,700.00 | -5,200.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
30,000.00 | 26,522.86 | 3,477.14 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
304,040.00 | 129,934.00 | 174,106.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
66,960.00 | 54,312.00 | 12,648.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำเดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
23,940.00 | 8,835.00 | 15,105.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพกายและทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 “หุ่นดี สุขภาพดี” ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
10,000.00 | 15,180.00 | -5,180.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ค่าวัสดุ
|
11,660.00 | 11,220.00 | 440.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ
งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
1. ครุภัณฑ์
|
655,000.00 | 0.00 | 655,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
1. ครุภัณฑ์
|
72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
1. ครุภัณฑ์
|
256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | เสร็จสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าไปรษณีย์
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
2. ค่าสาธารณูปโภค
|
7,578.00 | 5,181.00 | 2,397.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
2. ค่าสาธารณูปโภค
|
14,022.00 | 9,933.93 | 4,088.07 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าน้ำประปา
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
2. ค่าสาธารณูปโภค
|
3,000.00 | 1,540.20 | 1,459.80 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าไฟฟ้า
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
2. ค่าสาธารณูปโภค
|
72,000.00 | 29,731.82 | 42,268.18 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)
งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
1. ค่าใช้สอย
|
176,415.15 | 42,622.40 | 133,792.75 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
งบดำเนินงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
2. ค่าใช้สอย
|
3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบดำเนินงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
2. ค่าใช้สอย
|
71,500.00 | 35,502.00 | 35,998.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)
งบดำเนินงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
1. ค่าตอบแทน
|
24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าเช่าบ้าน
งบดำเนินงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
1. ค่าตอบแทน
|
72,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
3. พนักงานราชการ
|
1,937,200.00 | 963,600.00 | 973,600.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ค่าจ้างประจำ
งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
2. ค่าจ้างประจำ
|
493,200.00 | 246,600.00 | 246,600.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เงินเดือน
งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
1. เงินเดือน
|
7,893,000.00 | 3,920,001.00 | 3,972,999.00 | ดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัดส่วนการเบิกจ่ายโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
0.00
เบิกจ่ายแล้ว
0.00
งบประมาณคงเหลือ
0.00
0%
เบิกจ่าย
